適時開示情報 要約速報

2026-02-06の適時開示情報一覧。決算短信のAI要約速報。

更新: 2026-02-06 15:30:00

2026-02-06 の開示情報

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決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社オープンドア (3926)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

株式会社オープンドアの2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~12月31日)の売上高は前年同期比0.3%増の18.2億円と横ばいだったが、営業損失は9,384万円(前年同期損失5,510万円)、当期純損失は10.9億円(同損失687万円)と大幅に悪化した。主な要因は投資有価証券評価損95.2億円の計上であり、1株当たり純損失は35.28円となった。自己資本比率は86.3%と高い水準を維持しているものの、業績予想は「未定」としており、今後の不透明感が強い。

決算 2026-02-06T15:30

2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社すららネット (3998)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

株式会社すららネットの2025年12月期決算は、売上高1.9億円(前期比0.8%減)、営業利益6,600万円(同69.0%減)、経常利益7,300万円(同66.9%減)、当期純損失400万円と大幅な減益となった。利用ID数は26.8万ID(同8.9%増)と基盤拡大を進めたが、次世代サービス「Surala-i」開発や人材投資がコスト増を招いた。海外展開ではカンボジア・インドネシアで実績を積む一方、国内では補助金縮小や競争激化が影響。2026年12月期は売上11.3%増を見込むが、積極投資により営業損失1.4億円が予想される。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期第3四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ

エア・ウォーター株式会社 (4088)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

エア・ウォーター株式会社は、2026年3月期第3四半期決算の開示を45日超遅延させる見込みである。複数の連結子会社およびプラントガス部における在庫等の不適切な会計処理(損失の先送り)が判明し、特別調査委員会による調査が継続中である。これに伴い、第2四半期(中間期)決算短信は2026年2月13日に延期され、第3四半期決算の発表時期は未定。会計不正の影響で財務報告の信頼性が揺らいでおり、投資家へのリスクが顕在化している。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

丸尾カルシウム株式会社 (4102)

良い
決算評価: 良い

AI要約

丸尾カルシウム株式会社の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~2025年12月31日)の売上高は92.8億円(前期比6.0%減)と減少したものの、営業利益は5,500万円(同12.7%増)、経常利益は2.4億円(同6.6%増)、親会社株主帰属純利益は1.8億円(同36.2%増)と利益面で改善しました。販売価格の見直しや製造工程の効率化、子会社業績の好転が収益向上に寄与しました。総資産は170.8億円(前期末比1.2%増)、自己資本比率は58.6%と財務基盤は堅調です。通期予想では売上高130億円(同1.2%増)、経常利益25億円(同26.6%増)を見込んでいます。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

スガイ化学工業株式会社 (4120)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

**スガイ化学工業株式会社**の2026年3月期第3四半期(2025年4月~12月)は、売上高3,920百万円(前年同期比△9.9%)、営業利益137百万円(同△69.2%)と大幅な減収減益となった。主因は主力製品の医薬中間物が顧客の在庫調整で販売減(国内△5.9%、輸出△44.3%)したこと。一方、機能性中間物は増加し、自己資本比率は66.6%(前期比+1.7ポイント)と財務基盤は堅調。通期予想では売上高微増(+0.4%)だが、営業利益△35.3%減と厳しい見通し。

決算 2026-02-06T15:30

2026年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社CEホールディングス (4320)

**非常に良い**
決算評価: **非常に良い**

AI要約

**株式会社CEホールディングス**の**2026年9月期第1四半期(2025年10月~12月)**は、売上高**50.6億円**(前年同期比+33.2%)、営業利益**6.6億円**(同+68.0%)、当期純利益**3.8億円**(同+87.3%)を記録し、四半期として過去最高業績を達成した。主力製品の電子カルテシステム「MI・RA・Is V」の大型更新案件や医療DX政策の追い風により収益が急拡大。一方、子会社マイクロンの持分法適用化や受注高の減少(前年比-10.9%)が今後の課題となる。自己資本比率63.3%と財務基盤は堅調。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

西菱電機株式会社 (4341)

非常に良い
決算評価: 非常に良い

AI要約

西菱電機株式会社の2025年4月1日~12月31日(2026年3月期第3四半期)の連結業績は、売上高131億1,400万円(前期比6.5%増)、営業利益1億8,700万円(前期は2億3,100万円の損失)、経常利益2億700万円(前期は2億2,800万円の損失)と大幅改善。官公庁向け大口案件の増加や子会社の受注拡大により増収を達成し、固定費増加分を収益拡大で吸収。特に情報通信システム事業では営業利益が前年比170%増の7億2,100万円を記録。自己資本比率59.5%と財務体質の強化も進んでおり、通期業績予想も堅調な推移が期待される。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社メディカルシステムネットワーク (4350)

普通
決算評価: 普通

AI要約

株式会社メディカルシステムネットワークの2025年4月1日~2025年12月31日の第3四半期連結業績は、売上高98,680百万円(前年同期比7.4%増)を達成したものの、営業利益2,373百万円(同7.8%減)、当期純利益1,010百万円(同30.1%減)と利益面で減退しました。主な要因は、地域薬局部門での既存店処方箋枚数減少と人件費増加、賃貸・設備事業の大型案件反動減、給食事業の材料費上昇です。一方で医薬品ネットワーク加盟件数は11,769件(前期末比766件増)と拡大し、デジタルシフト部門でも導入店舗数が6,549店舗(同529店増)と成長を維持しています。通期業績予想は前期比微増を維持しており、新規出店とM&Aによる店舗拡大が今後の収益回復のカギとなりそうです。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社アイ・ピー・エス (4390)

良い
決算評価: 良い

AI要約

株式会社アイ・ピー・エスは、2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~12月31日)において、売上高11,725百万円(前年同期比+4.4%)、営業利益3,695百万円(同+15.0%)を達成した。国際通信事業が主力となり、フィリピン・シンガポール間の海底ケーブル(C2C回線)や国内基幹網(PDSCN)の拡充により売上高8,676百万円(同+11.1%)を計上。為替差益321百万円も経常利益3,884百万円(同+15.0%)に貢献。国内通信事業は減収増益、メディカル事業は損失解消と改善傾向にある。通期予想は売上高18,000百万円(+17.9%)、営業利益5,250百万円(+18.9%)を見込む。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

科研製薬株式会社 (4521)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

科研製薬株式会社は、2025年4月1日~12月31日の第3四半期累計期間において、売上高57,617百万円(前期比△24.2%)、営業利益554百万円(同△97.8%)、経常利益1,172百万円(同△95.5%)と大幅な減収減益を記録した。主な要因は、前年度の高額な契約一時金収入(「NM26」知的財産譲渡等)の反動や、主力製品「クレナフィン」のジェネリック医薬品(AG)への置き換えによる収益悪化である。一方で研究開発費は48.2%増の15,645百万円と積極投資を継続し、遺伝性血管性浮腫治療剤「エクテリー」の承認取得など新薬開発では進展が見られた。通期予想も減収減益(売上高△8.2%、営業利益△90.0%)を見込む厳しい状況が続く。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

アサヒペン株式会社 (4623)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

### 企業名 企業名: アサヒペン株式会社 ### 決算評価 決算評価: 悪い ### 簡潔な要約 アサヒペン株式会社の2025年4月1日~12月31日(第3四半期累計期間)の業績は、売上高121億7,773万円(前年同期比10.8%減)、営業利益6億105万円(同25.6%減)、経常利益6億8,536万円(同23.1%減)となりました。売上減少の主因は、ペット用品事業の大幅な不振(売上高27.6%減)と塗料事業の原材料高騰による収益悪化です。DIY事業では経営効率化により利益増(6.4%増)を達成しましたが、全体として個人消費の低迷とコスト上昇が業績を圧迫。特別利益(遊休地売却等)によ...

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社ダスキン (4665)

良い
決算評価: 良い

AI要約

株式会社ダスキンの2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~12月31日)は、全セグメントで増収を達成し、連結売上高1,468億円(前期比+3.2%)、営業利益75億円(同+7.1%)、経常利益106億円(同+9.1%)と堅調な業績を記録した。訪販グループでは新規事業のレスキューサービス展開や万博関連受注、フードグループではミスタードーナツの55周年記念企画が貢献。一方で訪販グループの原価率上昇が利益を圧迫したものの、経常利益は9%増と総合的には良好な決算となった。自己資本比率76.4%と財務基盤も安定している。

決算 2026-02-06T15:30

2026年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)

株式会社サイバーエージェント (4751)

**非常に良い**
決算評価: **非常に良い**

AI要約

**株式会社サイバーエージェント**は、2026年9月期第1四半期(2025年10月1日~12月31日)において、売上高**232,377百万円**(前年同期比+14.0%)、営業利益**23,395百万円**(同+181.8%)、経常利益**24,212百万円**(同+174.9%)、当期純利益**12,462百万円**(同+145.7%)を達成し、四半期として過去最高業績を記録しました。特にゲーム事業が売上高+69.2%、営業利益+427.2%と大幅に成長し、連結子会社のAbemaTVも初の四半期黒字化を実現。インターネット広告事業は一部顧客離脱の影響で減収減益となったものの、全体として収益性が大幅に改善しています。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

NCD株式会社 (4783)

普通
決算評価: 普通

AI要約

## 企業名 企業名: NCD株式会社 ## 決算評価 決算評価: 普通 ## 簡潔な要約 NCD株式会社の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~12月31日)の連結売上高は22,482百万円(前期比+1.3%)と微増したが、営業利益は1,768百万円(同△18.8%)、経常利益1,794百万円(同△18.7%)、当期純利益1,253百万円(同△16.2%)と減益となった。IT関連事業では大型案件終了の影響が収益を圧迫し、パーキングシステム事業では機器販売の減少が響いた。一方、自己資本比率は50.9%に改善し、財務基盤は強化されている。通期予想では売上高3.0%増を見込むが、利益...

決算 2026-02-06T15:30

令和8年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

パラカ株式会社 (4809)

普通
決算評価: 普通

AI要約

パラカ株式会社は、令和8年9月期第1四半期(2025年10月~12月)において、駐車場事業を中心に売上高4,637百万円(前期比+5.2%)を達成した。賃借駐車場の新規開設(56件1,584車室純増)や保有駐車場の増設が寄与した一方、新規開設に伴うイニシャルコストの増加や工事関連の売上ロス、人件費増により経常利益775百万円(同△1.3%)、四半期純利益534百万円(同△0.1%)と微減となった。自己資本比率は40.9%と堅調な財務基盤を維持しつつ、通期業績予想では売上高18,600百万円(+5.5%)、当期純利益2,090百万円(+2.2%)を見込んでいる。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

東洋合成工業株式会社 (4970)

**悪い**
決算評価: **悪い**

AI要約

### 企業名 企業名: 東洋合成工業株式会社 ### 決算評価 決算評価: **悪い** (売上高は前年同期比+4.6%増加したが、営業利益△32.5%、経常利益△35.9%、四半期純利益△35.0%と大幅減益) --- ### 簡潔な要約 東洋合成工業株式会社(証券コード:4970)の2026年3月期第3四半期(2025年4月~12月)の売上高は30,408百万円(前年同期比+4.6%)と増加した。先端半導体向け材料の販売拡大が寄与した一方、新規生産設備の稼働に伴う減価償却費増加や固定費上昇により、営業利益は2,071百万円(△32.5%)と大幅減益となった。セグメント別では、感...

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社ユシロ (5013)

普通
決算評価: 普通

AI要約

株式会社ユシロの2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~2025年12月31日)の連結業績は、売上高38,809百万円(前年同期比△7.5%)、営業利益3,827百万円(同△5.7%)と減収減益となった。主な要因は中国合弁会社の連結除外(持分法適用関連会社化)による影響であるが、中国を除くと売上高は微増(+0.2%)、営業利益は1.3%増と底堅い動きを示した。親会社株主に帰属する四半期純利益は4,519百万円(同+18.8%)と大幅増益となり、投資有価証券売却益(1,327百万円)が寄与した。自己資本比率は71.3%と高い財務体質を維持し、通期業績予想は売上高△7.8%減ながら純利益+13.6%増を見込む。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

コスモエネルギーホールディングス株式会社 (5021)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

コスモエネルギーホールディングス株式会社(5021)の2026年3月期第3四半期累計期間(2025年4月1日~2025年12月31日)の業績は、売上高2兆81億円(前年同期比1.5%減)、営業利益878億円(同0.3%減)、経常利益835億円(同14.4%減)、純利益349億円(同19.3%減)と全指標で減収減益となった。石油事業では原油価格下落が、石油開発事業では為替影響が収益を圧迫。一方、再生可能エネルギー事業は売上高24億円増と成長基調を示した。通期予想では売上高2.58兆円(7.9%減)、純利益530億円(8.1%減)を見込むが、エネルギー価格変動リスクが懸念材料である。

決算 2026-02-06T15:30

2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)

日本電気硝子株式会社** (5214)

非常に良い**
決算評価: 非常に良い**

AI要約

### 企業名 **企業名: 日本電気硝子株式会社** ### 決算評価 **決算評価: 非常に良い** (売上高4.1%増、営業利益457.6%増、当期純利益144.9%増と利益が大幅改善) --- ### 簡潔な要約 日本電気硝子株式会社は、2025年12月期(2025年1月~12月)に売上高3,114億円(前期比+4.1%)、営業利益341億円(同+457.6%)、当期純利益296億円(同+144.9%)を達成しました。ディスプレイ事業の堅調な需要と電子デバイス事業の好調が収益を牽引し、高付加価値製品の拡販や生産性改善により利益率が大幅に向上しました。一方、機能材料事業は競争激...

決算 2026-02-06T15:30

2026年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)

高見澤株式会社 (5283)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

高見澤株式会社の2026年6月期第2四半期(中間決算)では、売上高は前年同期比1.0%増の37,967百万円と微増したが、営業利益は21.6%減の716百万円、経常利益は28.1%減の806百万円、当期純利益も6.4%減の704百万円と全利益項目で減少した。主な要因は人件費・材料費の上昇と販売費増加で、特にカーライフ関連事業が営業損失に転落し、その他事業も利益率が大幅悪化した。資産総額は前年度末比11.8%増だが、負債増加により自己資本比率は35.3%(前期末37.4%)に低下。景気減速リスクやコスト増が今後の課題となる。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

株式会社イトーヨーギョー (5287)

良い
決算評価: 良い

AI要約

株式会社イトーヨーギョーは、2025年4月1日~12月31日の第3四半期累計で**売上高25.6億円(前期比1.8%増)**、**営業利益2.1億円(同55.3%増)**を達成した。環境対策製品「ヒュームセプター」や主力の「ライン導水ブロックシリーズ」が好調で、コンクリート関連事業が売上高16.9億円(同12.9%増)、利益281.5%増と牽引。一方、建築設備機器事業は受注遅延で売上16.1%減。通期予想は売上高36億円(5.8%増)、営業利益27億円(33.9%増)と上方修正された。持続的な成長戦略として脱炭素製品開発を推進中。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了)

クニミネ工業株式会社 (5388)

非常に良い
決算評価: 非常に良い

AI要約

クニミネ工業株式会社の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~2025年12月31日)の連結業績は、売上高12,399百万円(前年同期比+7.9%)、営業利益1,008百万円(同+19.1%)、経常利益1,252百万円(同+9.6%)、親会社株主に帰属する四半期純利益852百万円(同+13.2%)と、全体的に堅調な成長を達成しました。特にアグリ事業が売上高23.8%増、セグメント利益104.9%増と大きく貢献し、ベントナイト事業も価格改定効果で収益を伸ばしました。一方、クレイサイエンス事業は輸出需要減で減収減益となりました。通期業績予想は売上高16,921百万円(+7.7%)、営業利益1,616百万円(+26.2%)と引き続き好調な見通しです。

決算 2026-02-06T15:30

2026年6月期 第2四半期(中間期)決算短信 [日本基準](連結)

シンポ株式会社 (5903)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

### 企業名 企業名: シンポ株式会社 ### 決算評価 決算評価: 悪い ### 簡潔な要約 シンポ株式会社の2026年6月期中間決算(2025年7月~12月)は、売上高3,520百万円(前年同期比12.9%減)、営業利益384百万円(同38.3%減)と大幅な減収減益となった。国内では飲食業界の不振により新規出店が伸び悩み、海外では台湾・香港市場の需要減と北米の出荷調整が影響。アミレンタルサービスは東日本展開で増収したが、主力製品の販売減が業績を圧迫。原材料高騰や為替リスクが継続する中、通期業績予想は前期比微増を維持している。 --- ## 詳細な財務分析レポート ### 1. ...

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了)

株式会社LIXIL (5938)

良い
決算評価: 良い

AI要約

株式会社LIXILの2026年3月期第3四半期(2025年4月-12月)は、売上高が1兆1,385億円(前年同期比△0.2%)と横ばいながら、コスト効率化により営業利益7.2%増、当期純利益175.7%増を達成。特に継続事業の利益改善が顕著で、1株当たり利益は41.08円(前年同期14.91円)と大幅増。配当金は前期同様1株当たり45円を維持。通期予想では売上高2.3%増、当期純利益299.7%増を見込む。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

ネツレン(高周波熱錬株式会社) (5976)

良い
決算評価: 良い

AI要約

ネツレン(高周波熱錬株式会社)の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~2025年12月31日)の連結業績は、売上高41,179百万円(前年同期比1.8%減)と微減したものの、営業利益1,093百万円(同1.4%増)、経常利益1,780百万円(同9.5%増)、親会社株主帰属純利益1,036百万円(同16.7%増)と利益面で改善が見られた。製品事業部では建設機械関連製品や海外向け高強度ばね鋼線が堅調に推移し、新規子会社・株式会社ドーケンの貢献も一部反映。一方、IH事業部は熱処理加工・誘導加熱装置の販売減が収益を圧迫。自己資本比率67.7%と財務基盤は安定しており、年間配当予想も前年比31.4%増の67円銭と株主還元を強化。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

ダイジェット工業株式会社 (6138)

非常に良い
決算評価: 非常に良い

AI要約

### 企業名: ダイジェット工業株式会社 ### 決算評価: 非常に良い ### 簡潔な要約 ダイジェット工業株式会社は、2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~2025年12月31日)において、**売上高6,637百万円(前年同期比+3.9%)**、**営業利益263百万円(同+285.2%)**、**経常利益325百万円(同+454.9%)**を達成しました。国内販売の堅調な伸び(+7.7%)とアジア向け輸出の拡大(+4.1%)が収益を牽引し、売上原価率の改善と投資有価証券売却益(183百万円)が利益増に貢献しました。自己資本比率は50.8%と財務基盤も強化されており、通期予...

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

高松機械工業株式会社 (6155)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

高松機械工業株式会社の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~2025年12月31日)の連結業績は、売上高90億5百万円(前期比△9.7%)、営業損失2億34百万円、経常損失2億53百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失2億69百万円となりました。主力の工作機械事業では外需の減少が響き、売上高は前年同期比9.4%減。IT関連製造装置事業は営業利益が改善したものの、自動車部品加工事業は微減益となりました。財政面では自己資本比率76.8%と堅調ですが、業績回復には至っていません。通期予想も売上高△9.9%減、最終赤字60億円を見込む厳しい見通しです。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

タメニー株式会社 (6181)

良い
決算評価: 良い

AI要約

### 企業名 企業名: タメニー株式会社 ### 決算評価 決算評価: 良い ### 簡潔な要約 タメニー株式会社(東証:6181)の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~12月31日)の売上高は4,438百万円(前年同期比+3.1%)と増収を達成。営業損失は39百万円(前年同期△92百万円)、四半期純損失は68百万円(同△128百万円)と損失幅が縮小した。カジュアルウェディング事業(売上高+6.8%)と地方創生/QOL事業(同+38.1%)が成長を牽引。一方、婚活事業は売上高8.4%減と苦戦。債務超過状態(純資産△62百万円)が継続するも、現金預金は1,752百万円を確保。通...

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社藤商事 (6257)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

株式会社藤商事の2026年3月期第3四半期(2025年4月-12月)は、売上高160億円(前期比47.9%減)、営業損失46億円、経常損失44億円と大幅な業績悪化を記録した。パチンコ機・パチスロ機ともに販売台数が前年同期比40-70%減少し、主力製品の販売不振が主因。資産総額は前期比40億円減少する一方、自己資本比率は86.8%と依然高い水準を維持。通期予想では売上231億円(33.2%減)、最終損失21億円を見込み、業界全体の需要減退と新製品投入効果の限界が課題となっている。

決算 2026-02-06T15:30

2026年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

ホソカワミクロン株式会社 (6277)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

ホソカワミクロン株式会社(6277)の2026年9月期第1四半期(2025年10月1日~12月31日)決算は、売上高が前期比2.1%増の18,506百万円と微増したものの、営業利益は49.6%減の726百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は87.1%減の150百万円と大幅減益となった。主な要因はプラスチック薄膜関連事業の赤字拡大(セグメント損失384百万円)とドイツ子会社の事業構造改善費用485百万円の特別損失計上。粉体関連事業は7.5%増収増益と堅調だったが、販管費増加(国際展示会出展費用等)が収益を圧迫。自己資本比率66.4%と財務基盤は堅固だが、キャッシュフローは営業活動で911百万円の資金流出。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

サンセイ株式会社 (6307)

非常に良い
決算評価: 非常に良い

AI要約

サンセイ株式会社の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~2025年12月31日)は、売上高4,371百万円(前年同期比+14.5%)、営業利益561百万円(同+393.9%)、経常利益561百万円(同+421.0%)、純利益388百万円(同+580.1%)と大幅な増益を記録した。建設業界の厳しい環境下でも、ゴンドラ・舞台セグメント(売上高+8.3%、利益+431.3%)と海洋関連セグメント(売上高+28.0%、利益+36.4%)が成長を牽引。自己資本比率73.9%と財務基盤も堅調で、通期予想も売上高+17.6%、営業利益+97.8%と上方修正された。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

TOWA株式会社 (6315)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

TOWA株式会社の2026年3月期第3四半期(2025年10月~12月)決算は、売上高369億30百万円(前年同期比5.9%減)、営業利益36億85百万円(同43.5%減)、当期純利益26億27百万円(同49.0%減)と減収減益となった。主因は米国関税政策の影響や車載用半導体需要の低迷による半導体製造装置事業の売上減少。一方、受注高は四半期ベースで過去2番目の高水準(196億20百万円)を記録し、AI・データセンター向け需要が好調。財政面では総資産が1,013億57百万円(前期末比17.8%増)と堅調だが、自己資本比率は66.6%(同7.2ポイント減)に低下した。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

株式会社東京自働機械製作所 (6360)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

株式会社東京自働機械製作所の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~12月31日)の業績は、売上高56.9億円(前年同期比43.3%減)、営業利益0.66億円(同95.0%減)、経常利益2.23億円(同84.6%減)と大幅に悪化した。生産機械部門の大型プロジェクト需要減が主因で、売上高は前年同期の100億円から半減。包装機械部門は7.0%増収だが原材料高や販管費増で利益圧迫。四半期純利益2.69億円(同73.2%減)は投資有価証券売却益(1.52億円)で辛うじて黒字を維持。通期予想も売上高100億円(22.4%減)、営業利益4億円(74.4%減)と厳しい見通し。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

千代田化工建設株式会社 (6366)

非常に良い
決算評価: 非常に良い

AI要約

### 企業名 企業名: 千代田化工建設株式会社 ### 決算評価 決算評価: 非常に良い ### 簡潔な要約 千代田化工建設株式会社は、2025年4月1日~12月31日の第3四半期において、売上高3,881億円(前期比+12.2%)、営業利益776億円(同+292.1%)、経常利益831億円(同+231.7%)を記録した。Golden Pass LNGプロジェクトの契約改定やカタールNFE案件の順調な進捗により収益性が大幅改善。受注高は2,443億円(同+71.7%)と堅調で、エネルギー分野を中心にグローバルプロジェクトが業績を牽引。自己資本比率は22.3%(前期5.1%)に急改善し、財...

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社椿本チエイン (6371)

**普通**
決算評価: **普通**

AI要約

**株式会社椿本チエイン**の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~12月31日)の連結業績は、売上高が2,094億百万円(前年同期比+1.4%)と微増した。営業利益は147億百万円(同△7.1%)、経常利益は177億百万円(同△3.3%)と利益面では減益となったが、特別利益(投資有価証券売却益等)の増加により、親会社株主に帰属する当期純利益は157億百万円(同+5.5%)と増加した。セグメント別では「チェーン」「モーションコントロール」「モビリティ」が増収増益となった一方、「マテハン」は減収減益となった。自己資本比率は69.1%と高い財務基盤を維持している。今期はグローバル経済の不透明感や原材料価格変動が課題となったが、株式分割を実施し株主還元を継続している。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

日本金銭機械株式会社 (6418)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

日本金銭機械株式会社の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~12月31日)の連結売上高は23,430百万円(前年同期比22.7%減)、営業利益は2,285百万円(同52.4%減)と大幅に減少しました。主力市場であるグローバルゲーミング分野では北米向け販売が堅調だったものの、新紙幣発行特需の反動や欧州景気減速の影響で国内・海外コマーシャル部門が低迷。経常利益は3,111百万円(同37.0%減)となりましたが、固定資産売却益3,277百万円の計上により当期純利益は4,976百万円(同21.5%増)を達成。財務基盤は堅固で自己資本比率69.9%と改善しています。通期予想では売上高31,000百万円(前期比18.0%減)を見込む一方、配当増額(年間40円予想)を発表しました。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社ジャノメ (6445)

普通
決算評価: 普通

AI要約

株式会社ジャノメの2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~2025年12月31日)の連結売上高は28,496百万円(前期比+5.6%)と増収を達成した。家庭用機器事業では北米市場で高付加価値ミシンが堅調に推移し、IT関連事業もDX需要の拡大を受けて売上増を記録した。一方、産業機器事業では製造コスト上昇により営業損失が拡大し、減損損失379百万円の計上などが影響し、当期純利益は297百万円(△79.3%)と大幅減益となった。通期業績予想では売上高35,000百万円(△3.7%)、当期純利益200百万円(△88.9%)と引き続き厳しい見通しを示している。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信[IFRS](連結)

ブラザー工業株式会社 (6448)

普通
決算評価: 普通

AI要約

### 企業名: ブラザー工業株式会社 --- ### 決算評価: 普通 **理由**: - **売上高**: 前期比+3.6%増(661,012百万円) - **営業利益**: 前期比-5.8%減(63,599百万円) - **当期純利益**: 親会社株主帰属分は+3.0%増(51,922百万円) → 売上は増加したが営業利益が減少し、利益率が悪化。純利益は微増だが総合的に「普通」と判定。 --- ### 簡潔な要約 **ブラザー工業株式会社**の**2026年3月期 第3四半期(2025年4月~12月)**の連結業績は、売上高が前期比+3.6%の66...

決算 2026-02-06T15:30

2026年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

岡野バルブ製造株式会社 (6492)

非常に良い
決算評価: 非常に良い

AI要約

岡野バルブ製造株式会社は、2026年9月期第1四半期(2025年10月1日~12月31日)において、売上高2,247百万円(前年同期比+55.8%)、営業利益576百万円(同+232.0%)、経常利益601百万円(同+191.9%)、当期純利益414百万円(同+201.9%)を達成した。原子力発電所向けバルブ販売やメンテナンス事業が牽引し、国内・海外需要の拡大により全指標で大幅増益を記録。財政面では負債減少と純資産増加で財務基盤が強化された。今期業績予想は前期発表値から変更なし。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

IDEC株式会社 (6652)

非常に良い
決算評価: 非常に良い

AI要約

IDEC株式会社の2026年3月期第3四半期(2025年4月~12月)は、売上高530億円(前年同期比+7.2%)、営業利益43.8億円(同+90.4%)、経常利益49.1億円(同+107.6%)と大幅な増益を達成した。アジア・パシフィック地域の自動車・半導体向け需要拡大や北米での価格転嫁が寄与し、全事業セグメントで収益性が改善。自己資本比率は61.2%に向上し、財務基盤も強化された。構造改革の効果が顕在化し、通期予想も堅調な成長を維持する見込み。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社アクセル (6730)

**非常に良い**
決算評価: **非常に良い**

AI要約

### 企業名 企業名: 株式会社アクセル ### 決算評価 決算評価: **非常に良い** (売上高は△7.6%減だが、営業利益+13.3%、経常利益+18.7%、当期純利益+32.7%増加し、利益率が大幅改善) --- ### 簡潔な要約 **株式会社アクセル**の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~12月31日)は、売上高が前年同期比7.6%減の10,978百万円となったものの、利益面で堅調な業績を達成。営業利益は13.3%増の1,472百万円、経常利益は18.7%増の1,578百万円、当期純利益は32.7%増の1,105百万円と大幅な増益を記録。主...

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社メイコー (6787)

非常に良い
決算評価: 非常に良い

AI要約

株式会社メイコーは2025年4月1日~12月31日の第3四半期累計期間で売上高172,033百万円(前年同期比+13.4%)、営業利益17,503百万円(同+19.5%)、当期純利益14,778百万円(同+17.7%)を記録し、全ての利益指標で過去最高を更新した。自動車向け基板が緩やかに回復する中、スマートフォン・情報通信向け基板や電子機器ODM案件が好調に推移。ベトナム工場の稼働率向上や高収益ビルドアップ基板の販売拡大により、資源価格高騰を克服した収益改善が実現。通期業績予想も上方修正され、成長持続が期待される。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

アズビル株式会社 (6845)

良い
決算評価: 良い

AI要約

アズビル株式会社の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~12月31日)の連結業績は、売上高が前期比4.5%減の2,080億円となったものの、営業利益は9.1%増の292億円、経常利益は9.5%増の307億円と利益面で改善が見られた。売上減はライフオートメーション事業の事業売却影響によるが、ビルディングオートメーション事業が堅調に推移し、価格転嫁や収益力強化施策が奏功。自己資本比率は77.8%と財務基盤も強化された。今期は特別利益(前年度の売却益)がなく純利益は21%減となったが、コア事業の収益性向上が持続可能な成長基盤を示している。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社メガチップス (6875)

**悪い**
決算評価: **悪い**

AI要約

**株式会社メガチップス**の**2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~12月31日)**の業績は、主力のASIC事業が需要減退の影響で売上高**28,992百万円(前期比△16.1%)**、営業利益**1,141百万円(同△42.1%)**と低迷した。一方、**SiTime社株式売却益15,150百万円**により当期純利益は**10,971百万円(同+222.7%)**と大幅増益を計上。財政面では投資有価証券の時価評価増で総資産が**256,295百万円(前期末比+71%)**に拡大したが、本業の収益力低下が課題。通期予想は売上高△10.2%減、営業利益△54.3%減と慎重見通し。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

パルステック工業株式会社 (6894)

非常に良い
決算評価: 非常に良い

AI要約

パルステック工業株式会社(証券コード:6894)の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~2025年12月31日)の連結業績は、売上高16億32百万円(前年同期比+1.7%)、営業利益2億1百万円(同+33.0%)、経常利益2億29百万円(同+29.9%)、当期純利益1億59百万円(同+45.3%)と、全利益項目で大幅な増益を達成しました。主力のX線残留応力測定装置関連が売上高45.8%増と好調に貢献した一方、ヘルスケア装置関連は受託開発の中止や遅延により売上高37.2%減となりました。自己資本比率79.7%と財務基盤は堅調で、借入金完済により負債が減少しました。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

日本シイエムケイ株式会社 (6958)

**悪い**
決算評価: **悪い**

AI要約

**日本シイエムケイ株式会社**の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~12月31日)の連結売上高は730億33百万円(前年同期比+3.3%)と増収した。しかし、タイ工場の生産システム更新に伴う稼働率低下や為替差益の減少により、営業利益は13億7百万円(同△53.6%)、経常利益は32億67百万円(同△43.3%)と大幅減益。地域別では日本と東南アジアで売上増加した一方、中国と欧米では減収が続く。通期予想では売上高2.6%増を見込むが、営業利益は△18.6%減と厳しい見通し。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

太陽誘電株式会社 (6976)

非常に良い
決算評価: 非常に良い

AI要約

太陽誘電株式会社(6976)の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~12月31日)は、売上高2,661億39百万円(前年同期比+4.5%)、営業利益165億19百万円(同+96.6%)、経常利益198億円(同+44.7%)、当期純利益126億26百万円(同+54.6%)と全ての利益指標で大幅な増益を達成。自動車・情報インフラ向け需要が牽引し、為替差益41億79百万円も貢献。通期予想では当期純利益が前年比458.3%増の130億円を見込み、高収益構造への転換が進展。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

ニチコン株式会社 (6996)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

ニチコン株式会社の2026年3月期第3四半期(2025年4月~12月)の連結売上高は124,254百万円で前年同期比6.4%減となり、減収減益が続きました。コンデンサ事業はAIサーバー・車載向け需要拡大により売上高2.0%増、営業利益124.6%増と好調でしたが、NECST事業は中国市場停滞や関税影響で売上高17.1%減、営業利益47.3%減と低迷しました。親会社株主帰属四半期純利益は43.8%減の4,019百万円で、特別損失(事業構造改革費用703百万円)が重荷となりました。自己資本比率は58.4%と堅調な財務基盤を維持しています。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

株式会社アップガレージ グループ (7134)

良い
決算評価: 良い

AI要約

**株式会社アップガレージ グループ**の2025年4月1日~2025年12月31日(第3四半期累計)の業績は、売上高が前年同期比6.4%増の110億7,300万円、営業利益は2.5%増の7億8,700万円となった。直営店舗の新規出店加速(計画5店舗に対し実績8店舗)やリユース需要の拡大により、既存店売上高は前年比104.5%を達成。特に中古タイヤホイール販売が好調で、OMO戦略(アプリ活用)も貢献した。一方、流通卸売業態は暖冬の影響でスタッドレスタイヤ販売が低調となり、売上は1.2%減。今期は人的資本投資や出店コストが増加したが、経常利益は2.0%増の7億9,200万円を維持。通期予想では売上高151億円(前年比8.0%増)を見込む。

決算 2026-02-06T15:30

2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

株式会社ユタカ技研 (7229)

悪い
決算評価: 悪い

AI要約

株式会社ユタカ技研(証券コード:7229)の2026年3月期第3四半期(2025年4月1日~2025年12月31日)の連結業績は、売上収益126,144百万円(前年同期比6.6%減)、営業利益3,341百万円(同14.7%減)、当期純利益2,763百万円(同9.5%減)となりました。売上減少の主因は円高による為替影響と顧客受注減、加えて研究開発費や資本構成変更対応費用の増加が利益を圧迫しました。地域別では中国事業が営業利益140.5%増と好調だった一方、日本・北米・アジアで利益が減少しました。通期予想では売上高9.6%減を見込むものの、営業利益は7.1%増を計画しています。