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更新: 2026-02-10 14:00:00
決算 2026-02-10T14:00

2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)

住友重機械工業株式会社** (6302)

決算評価: 悪い**

主要業績指標

AI財務分析レポート

企業名

企業名: 住友重機械工業株式会社

決算評価

決算評価: 悪い

簡潔な要約

住友重機械工業株式会社(証券コード: 6302)の2025年12月期連結決算は、売上高1兆669億円(前期比△0.4%)、営業利益515億円(同△6.6%)、経常利益473億円(同△3.8%)と主要利益が減益した。一方、当期純利益は309億円(同+300.7%)と大幅増益し、これは税効果等の一時的要因によるもの。セグメント別では、メカトロニクスが営業利益62%増と堅調だったが、インダストリアルマシナリー(同△65%減)やロジスティックス&コンストラクション(同△45%減)が低迷。2026年12月期は売上高2.2%増、営業利益16.5%増を見込む。


詳細な財務分析レポート

1. 総評

  • 会社名: 住友重機械工業株式会社
  • 決算期間: 2025年1月1日~2025年12月31日
  • 総合評価: 売上高・営業利益・経常利益が前期比で減少し、本業の収益力は低下。ただし、当期純利益は税引効果等により大幅増益した。自己資本比率51.6%と財務基盤は堅固。
  • 主な変化点:
  • 営業利益率4.8%(前期5.1%)に低下。
  • キャッシュフローは営業活動で637億円の資金流入(前期比+509億円改善)。
  • 総資産1.3兆円(前期比+4.8%)、有利子負債増加(141億円)。

2. 業績結果

科目 2025年12月期(百万円) 前期比増減率
売上高 1,066,881 △0.4%
営業利益 51,482 △6.6%
経常利益 47,311 △3.8%
当期純利益 30,937 +300.7%
EPS(円) 257.42 +303%
配当金(年間) 125円 横ばい

業績結果に対するコメント:
- 減益要因: プラスチック加工機械・クレーン事業の採算悪化、半導体関連受注残減少。
- 増益要因: 法人税等の大幅減少(税引前利益対比で税率低下)。
- セグメント: エネルギー&ライフラインが営業利益221%増と貢献。

3. 貸借対照表

【資産の部】

科目 金額(百万円) 前期比
流動資産 786,782 +0.3%
現金及び預金 111,072 △0.1%
受取手形・売掛金 313,661 +2.0%
棚卸資産 328,777 △1.9%
固定資産 533,745 +12.2%
有形固定資産 373,237 +7.3%
無形固定資産 33,083 +17.1%
資産合計 1,320,527 +4.8%

【負債の部】

科目 金額(百万円) 前期比
流動負債 409,516 △1.5%
支払手形・買掛金 146,422 △4.4%
短期借入金 88,882 +4.8%
固定負債 224,788 +13.6%
長期借入金 72,364 +0.3%
負債合計 634,304 +3.3%

【純資産の部】

科目 金額(百万円) 前期比
株主資本 488,376 +3.1%
利益剰余金 444,590 +3.7%
純資産合計 686,223 +6.2%
負債純資産合計 1,320,527 +4.8%

貸借対照表に対するコメント:
- 自己資本比率: 51.6%(前期比+0.8ポイント)で高水準維持。
- 流動比率: 192%(流動資産÷流動負債)で短期支払能力は安定。
- 特徴: 固定資産が12%増加(設備投資拡大)、退職給付資産が+280億円増。

4. 損益計算書

科目 金額(百万円) 前期比 売上高比率
売上高 1,066,881 △0.4% 100.0%
売上原価 766,635 △0.1% 71.9%
売上総利益 300,246 △1.2% 28.1%
販管費 248,764 +0.8% 23.3%
営業利益 51,482 △6.6% 4.8%
営業外費用 4,171 +15.2% 0.4%
経常利益 47,311 △3.8% 4.4%
法人税等 16,374 △67.5% 1.5%
当期純利益 30,937 +300.7% 2.9%

損益計算書に対するコメント:
- 収益性低下: 売上高営業利益率4.8%(前期5.1%)、ROE4.7%(前期1.2%)。
- コスト構造: 販管費率23.3%(前期22.9%)で悪化。
- 変動要因: 法人税等が大幅減少(税率効果)が純利益押し上げ。

5. キャッシュフロー

科目 金額(百万円)
営業活動CF 63,666
投資活動CF △59,357
財務活動CF △7,145
現金残高(期末) 107,622

6. 今後の展望

  • 2026年12月期予想: 売上高1.09兆円(+2.2%)、営業利益600億円(+16.5%)。
  • 戦略: 「中期経営計画2026」に基づく収益改善・資本効率向上。
  • リスク: 半導体需給変動・為替相場(予想為替: 1ドル=145円、1ユーロ=170円)。

7. その他の重要事項

  • 配当方針: DOE3.5%以上維持、2026年12月期予想配当145円(前期比+16%)。
  • 株主還元: 100億円規模の自社株買いを実施予定(2026年3月~11月)。
  • セグメント再編: メカトロニクスとインダストリアルマシナリー間で事業組替えを実施。

(注)数値は決算短信に基づき百万円単位で記載。一部詳細データは開示なし。

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