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更新: 2026-02-09 15:30:00
決算 2026-02-09T15:30

2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)

メディカル・データ・ビジョン株式会社 (3902)

決算評価: **非常に良い**

主要業績指標

AI財務分析レポート

企業名

企業名: メディカル・データ・ビジョン株式会社

決算評価

決算評価: 非常に良い

簡潔な要約

メディカル・データ・ビジョン株式会社(3902)の2025年12月期決算は、売上高が前期比10.7%増の65.4億円、営業利益が3.5億円(前期は376万円の営業利益)と大幅な改善を達成した。経常利益は3.6億円(前期は5.1億円の損失)、当期純利益は2.8億円(前期は7.9億円の損失)と、すべての利益指標で黒字転換を果たした。主力事業の「データネットワークサービス」と「データ利活用サービス」が堅調に成長し、特に医療ビッグデータ活用需要の高まりが収益拡大を牽引。中期経営計画の最終年度として、収益基盤の強化とデータ獲得基盤の拡充が進んだ。


詳細な財務分析レポート

1. 総評

  • 会社名: メディカル・データ・ビジョン株式会社
  • 決算期間: 2025年12月期
  • 総合評価: 売上高・利益が前期比で大幅増加し、経常利益と当期純利益が損失から黒字に転換。営業利益率は5.3%と収益性が改善。データ利活用サービスが過去最高売上を記録し、事業構造の強化が進展。
  • 前期比の主な変化点:
  • 売上高10.7%増(59.1億円→65.4億円)
  • 営業利益が3.8億円増益(376万円→3.5億円)
  • 経常利益が8.7億円改善(5.1億円の損失→3.6億円の黒字)

2. 業績結果

科目 2025年12月期(百万円) 前期比増減率 前年同期(百万円)
売上高 6,539 +10.7% 5,907
営業利益 349 大幅増 4
経常利益 361 黒字転換 △510
当期純利益 280 黒字転換 △791
EPS(円) 記載なし - 記載なし
配当金 0 維持 0

業績結果に対するコメント:
- 売上高増の要因: データ利活用サービス(+10.9%)とデータネットワークサービス(+10.7%)が両軸で成長。医療機関向けシステム「MDV Act」の顧客拡大と「さくらDB」の活用需要増が貢献。
- 利益改善の要因: 販管費の削減(前期比2.9%減)と営業効率化が奏功。投資有価証券評価損の減少も寄与。
- 特記事項: 大規模診療データベース「さくらDB」の実患者数は5,502万人(前年比+473万人)と基盤強化が進む。

3. 貸借対照表(単位: 百万円)

【資産の部】
| 科目 | 2025年12月期 | 前期比増減 | |------|-------------|-----------| | 流動資産 | 3,356 | +244 | | 現金及び預金 | 1,713 | +366 | | 受取手形・売掛金 | 記載なし | - | | 棚卸資産 | 記載なし | - | | 固定資産 | 1,422 | △216 | | 有形固定資産 | 記載なし | - | | 無形固定資産 | 記載なし | - | | 投資その他資産 | 記載なし | △195 | | 資産合計 | 4,778 | +29 |

【負債の部】
| 科目 | 2025年12月期 | 前期比増減 | |------|-------------|-----------| | 流動負債 | 1,511 | +72 | | 支払手形・買掛金 | 記載なし | +63 | | 短期借入金 | 記載なし | - | | 固定負債 | 157 | +1 | | 長期借入金 | 記載なし | - | | 負債合計 | 1,667 | +73 |

【純資産の部】
| 科目 | 2025年12月期 | 前期比増減 | |------|-------------|-----------| | 株主資本 | 3,111 | △43 | | 資本金 | 記載なし | - | | 利益剰余金 | 記載なし | +34 | | 純資産合計 | 3,111 | △43 | | 負債純資産合計 | 4,778 | +29 |

貸借対照表に対するコメント:
- 自己資本比率: 65.1%(前期比微減)と安定水準。
- 流動比率: 222%(流動資産3,356 / 流動負債1,511)で短期支払能力は堅調。
- 変動点: 現金預金が大幅増(+366億円)し、財務基盤が強化。投資資産の削減で固定資産が減少。

4. 損益計算書(単位: 百万円)

科目 2025年12月期 前期比増減 売上高比率
売上高 6,539 +10.7% 100.0%
売上原価 1,986 +34.9% 30.4%
売上総利益 4,553 +5.1% 69.6%
販管費 4,204 △2.9% 64.3%
営業利益 349 大幅増 5.3%
営業外収益 記載なし - -
営業外費用 記載なし - -
経常利益 361 黒字転換 5.5%
税引前利益 記載なし - -
法人税等 記載なし - -
当期純利益 280 黒字転換 4.3%

損益計算書に対するコメント:
- 収益性指標: 売上高営業利益率5.3%(前期0.1%)と大幅改善。
- コスト構造: 販管費削減が利益拡大の主因。売上原価率30.4%(前期29.9%)と原材料コスト増加も吸収。
- 変動要因: 営業外費用の減少(評価損改善)が経常利益の黒字化に寄与。

5. キャッシュフロー

項目 2025年12月期(百万円) 前期比増減
営業CF 782 黒字転換(前期△878)
投資CF △97 改善(前期△593)
財務CF △319 改善(前期△400)
フリーCF 685 黒字転換

6. 今後の展望

  • 業績予想: 2026年12月期は売上高70億円(+7.0%)、営業利益4.5億円(+28.9%)を見込む。
  • 成長戦略: 「さくらDB」のデータ活用領域拡大とPHRシステム「カルテコ」の普及加速。
  • リスク要因: 医療データ規制強化や競合サービスの台頭。
  • 機会: 医療AI・個別化医療需要の高まりによるデータ利活用需要の拡大。

7. その他の重要事項

  • 配当方針: 無配を継続(利益蓄積による成長投資優先)。
  • 大型投資: 2026年度に研究開発費を15%増額予定。
  • 人員戦略: データサイエンティストを20名増員し分析体制を強化。

(注)数値は決算短信に基づき百万円単位で記載。不明点は「記載なし」と表記。

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